職位描述
工作職責:
1、制定集團內(nèi)部審計報告或管理方案,開展公司各項內(nèi)部審計項目;
2、規(guī)劃審計部門的發(fā)展,全面負責部門內(nèi)的日常事務管理;
3、負責組織制定、修訂和更新公司審計規(guī)范和管理制度,監(jiān)督相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行;
4、負責進行日常審計(包括但不限于銷售與收款、采購與付款、庫存管理、工程項目);
5、管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投融資管理等)的審計及各類專項審計;
6、審核、評價集團內(nèi)部控制風險管理狀況,負責協(xié)調(diào)審計部門與各子公司的關(guān)系。
任職資格:
1. 28-40歲,本科以上學歷,會計、審計、金融、金融等相關(guān)專業(yè);
2. 5年以上內(nèi)外部審計工作經(jīng)驗,大型企業(yè)或大型會計師事務所工作經(jīng)驗;
3、熟悉審計程序和規(guī)范、財稅法規(guī)和公司財務管理程序;
4、具有高度的責任心,工作認真細致,具有較強的組織管理能力,良好的溝通能力和書面表達能力。